2024年12月31日,石河子大学召开五届党委审计委员会第2次会议,集体学习了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》,审议通过了学校2025年内部审计工作计划、经济责任审计实施办法、建设工程造价外审服务计费原则,通报了2024年度学校机关部门、教辅科研单位预算执行情况的专项审计结果。校党委书记、审计委员会主任徐善东出席会议并讲话,校党委副书记、校长、审计委员会副主任李兆敏主持会议,校党委常委、纪委书记、审计委员会副主任牛新民和校党委常委、副校长、审计委员会副主任杨兴全出席会议,审计委员会成员单位、机关部门及教辅单位主要负责人参加会议。
会议要求,学校2025年度内部审计要突出各单位各部门预算执行情况跟踪审计、领导干部经济责任研究型审计、基建修缮工程全过程审计、中央专项资金使用情况绩效审计等重点工作。
徐善东指出,内部审计是学校治理体系和治理能力建设的重要组成部分,必须以服务学校高质量发展为目标,必须在学校发展大局中去思考、谋划审计工作,必须把以师生员工为中心的发展思想贯彻于审计工作始终,必须围绕促进学校各级各部门深化自我革命、完善内部控制体系建设开展审计工作。
徐善东强调,做好学校2025年内部审计工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握审计工作正确方向;要发挥审计监督独特作用,将学校内部审计与内部控制建设有效贯通;要全面深化改革,推动学校内部审计专业化、规范化建设。
李兆敏在主持会议时指出,各部门、各单位要认真学习传达此次会议精神,特别是徐善东同志的讲话要求;要认真做好审计整改“下半篇文章”,把“当下改”和“长久立”有机贯通,健全内部控制机制和制度;要严明财经纪律,筑牢法规意识,守住纪律红线。
